
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
一、主要职责
(一)负责区政府会议的协调、组织工作,包括会前准备、文件把关、会务组织及相关工作,会同相关部门协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(二)协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义上报或下发的文件。
(三)负责上级党政机关来文来电和区政府各部门、各街镇及有关部门请示、报告的分发和处理工作,并根据区政府领导指示或办理文件的需要,协调有关部门提出审核处理意见,报区政府领导决定。
(四)协助区政府领导或有关部门做好需由区政府承担的各类重要接待、大型活动的协调、组织和服务工作。
(五)围绕全区经济建设和社会发展,组织调查研究,搜集信息,反馈情况,提出建议。
(六)协助区政府分管领导协调文卫系统的工作。
(七)负责区以上人大代表、政协委员提出的涉及区政府工作的议案、建议、提案的办理工作;协助安排人大、政协对区政府工作的相关会议和人大代表、政协委员的视察活动。
(八)负责政务公开和政府信息公开工作,协调政府各部门做好需公开信息的整理、审核和发布。
(九)贯彻执行国家有关机关事务工作的地方性法规、规章草案,并组织实施;负责区级机关办公用房、公务用车、机关后勤、公务接待等机关事务管理工作;负责既有公共机构节能管理工作;负责所属事业单位的监督、管理工作。
(十)负责联系服务企业家相关工作。
(十一)负责督查政府系统政务值班工作,并协助区政府领导处理各级、各部门和人民群众向区政府反映的重要问题。
(十二)负责审核、办理全区因公出国(境)相关事项和邀请外国人士来访的有关事宜;负责协调处理在本区发生的重大涉外突发事件。
(十三)协助区政府机关分管领导负责政府机关建设工作。
(十四)负责政府机关安全生产监督管理工作。
(十五)配合有关部门推动招商引资工作。
(十六)负责本单位人才队伍建设工作。
(十七)完成区委、区政府交办的其他工作。
(十八)推进职能转变。积极推进“互联网+政务服务”工作,进一步优化工作流程,提高工作效率,提高“三服务”工作能力和水平。全面推进政务公开、坚持以公开为常态、不公开为例外原则,推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,做到政务公开覆盖权力运行全流程、政务服务全过程。
二、机构设置情况
天津市宝坻区人民政府办公室内设9个职能科室;下辖0个预算单位。
纳入天津市宝坻区人民政府办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
天津市宝坻区人民政府办公室。
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津市宝坻区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2211.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出1981.99万元、社会保障和就业支出153.83万元、卫生健康支出75.54万元。天津市宝坻区人民政府办公室2025年收支总预算2211.36万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市宝坻区人民政府办公室2025年部门预算收入2211.36万元,与2024年预算相比减少92.83万元,主要原因是厉行节约,压减开支。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算2211.36万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市宝坻区人民政府办公室2025年支出预算2211.36万元,与2024年预算相比减少92.83万元,主要原因是厉行节约,压减开支。其中:基本支出2202.57万元,占99.6%;项目支出8.79万元,占0.4%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市宝坻区人民政府办公室2025年财政拨款收入预算2211.36万元,与2024年预算相比减少92.83万元,主要原因是厉行节约,压减开支。收入包括:一般公共预算拨款收入2211.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算2211.36万元,与2024年预算相比减少92.83万元,主要原因是厉行节约,压减开支。支出包括:一般公共服务支出1981.99万元、社会保障和就业支出153.83万元、卫生健康支出75.54万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津市宝坻区人民政府办公室2025年一般公共预算支出2211.36万元,与2024年预算相比减少92.83万元,主要原因是厉行节约,压减开支。
(二)具体情况。
1、“一般公共服务支出”1981.99万元,与2024年预算相比减少87.63万元,主要原因厉行节约,压缩开支。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务” 1981.99万元,包括:“行政运行”1981.99万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出。
2、“社会保障和就业支出”157.36万元,与2024年预算相比减少3.53万元,主要原因是人员经费支出减少。其中:
“行政事业单位养老支出”145.04万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”96.69万元,主要用于人员缴纳养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”48.35万元,主要用于人员缴纳职业年金支出;
“退役安置”8.79万元,包括:“退役士兵安置”8.79万元,主要用于退役士兵经费支出。
3、“卫生健康支出”75.54万元,与2024年预算相比减少1.67万元,主要原因是人员经费支出减少。其中:
“行政事业单位医疗”75.54万元,包括:“行政单位医疗”63.45万元,主要用于人员缴纳基本医疗保险;“公务员医疗补助”12.09万元,主要用于行政编制人员缴纳医疗补助。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市宝坻区人民政府办公室一般公共预算基本支出2202.57万元,与2024年预算相比减少34.52万元,主要原因是厉行节约,压减开支。其中:
人员经费1582.1万元,主要包括:基本工资205.92万元、津贴补贴277.78万元、奖金158.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.69万元、职业年金缴费48.3万元、职工基本医疗保险缴费63.45万元、公务员医疗补助缴费12.09万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金321.52万元、其他工资福利支出373.78万元、退休费11.76万元、奖励金0.01万元、生活补助7.56万元、其他对个人和家庭的补助3.02万元。
公用经费620.47万元,主要包括:办公费20.74万元、印刷费2万元、水费5.6万元、电费32万元、邮电费9.4万元、取暖费21万元、物业管理费348.58万元、差旅费4.8万元、维修(护)费4万元、租赁费8.44万元、会议费45万元、培训费1万元、公务接待费35万元、委托业务费2.48万元、工会经费14.91万元、福利费18.92万元、其他交通费用42.05万元、其他商品和服务支出3.5万元、办公设备购置1万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排35.00万元,与2024年预算相比减少0万元,主要原因是与上年预算保持一致。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2025年公务接待费预算35.00万元,与2024年预算相比减少0万元,主要原因是与上年预算保持一致。
2025年天津市宝坻区人民政府办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2025年天津市宝坻区人民政府办公室预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
本单位2025年天津市宝坻区人民政府办公室1家行政单位的机关运行经费预算620.47万元,包括办公费20.74万元、印刷费2万元、水费5.6万元、电费32万元、邮电费9.4万元、取暖费21.05万元、物业管理费348.58万元、差旅费4.8万元、维修(护)费4万元、租赁费8.44万元、会议费45万元、工会经费14.91万元、培训费1万元、公务接待费35万元、委托业务费2.48万元、福利费18.92万元、其他交通费用42.05万元、其他商品和服务支出3.5万元、办公设备购置1万元。
(二)政府采购情况。
本单位2025年安排政府采购预算351.08万元,其中:政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出348.58万元。主要项目是:复印纸采购2万元,办公设备0.5万元,物业管理服务348.58万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额8.79万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。