天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

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天津市宝坻区退役军人事务局(本级)2021年部门预算
来源:天津市宝坻区退役军人事务局 发布时间:2021-02-05 14:45

一、部门主要职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业。组织开展退役军人教育培训、协调扶持退役军人和随军家属就业创业。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导全区拥军优抚工作。发挥关爱退役军人协会作用,搭建区委区政府联系广大退役军人的桥梁和纽带。

二、部门机构设置情况

宝坻区退役军人事务局本级内设   2   个职能科室;下辖  1   个预算单位

宝坻区退役军人事务局本级

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算  13680.05  万元,与2020年预算相比增加  7841.04  万元。其中,本年收入合计13680.51   万元,与2020年预算相比增加

  7841.5   万元,包括一般公共预算拨款收入  13680.05  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入 0   万元;上年结转结余  0.46  万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算  13680.51   万元,与2020年预算相比增加  7841.5   万元,其中:

商贸事务支出  0.15  万元,主要用于  我局办公系统检验报告支出  

行政事业单位养老支出   27.63 万元,主要用于  我局在职人员养老保险和职业年金 ;

抚恤支出   10521.2万元,主要用于  全区优抚对象死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待和其他优抚支出;

退役安置支出   541 万元,主要用于  全区退役军人一次性经济补偿及管理教育支出;

其他生活救助支出   23 万元,主要用于  我区特殊人员的生活补助 ;

退役军人管理事务支出  2471.41 万元,主要用于  我局在职人员经费、双拥经费、其他退役军人管理事务支出 ;

行政事业单位医疗支出  16.12 万元,主要用于  我局在职人员医疗保险及公务员医疗补助;

优抚对象医疗支出  80 万元,主要用于  1-6级残疾军人保险;

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算  60.69  万元,包括办公费  6.6  万元、印刷费  2  万元、水费  1  万元、电费  6  万元、邮电费  4  万元、差旅费  10  万元、公务接待  1  万元、工会经费  3.8  万元、福利费  4.7  万元、物业管理费  1.1  万元、维护费  1  万元、会议费  2.56  万元、培训费  3.36 万元、委托业务费 3  万元、其他交通费  1.4  万元、其他商品和服务支出 4.7  万元.

(二)政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算    3.6    万元,其中:政府采购货物支出   3.6  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0 万元。主要项目是:办公设备购置项目  3.6  万元。

国有资产占用情况

截至2020年7月底,本部门各单位共有车辆     0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车     0辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车 0   辆、其他用车  0  辆,其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备   0 台(套)。

绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目  0  个,涉及预算金额  0  万元。

)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

关于空表的说明

1. 本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年项目支出情况表为空表。

天津市宝坻区退役军人事务局(本级)2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排  1  万元,与2020年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  2020年也是1万元,与去年相比无变化。具体情况:2020年我局一般公共预算“三公”经费为  1  万元。

一、2021年因公出国(境)费预算   0  万元,与2020年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  与去年相比无变化      。

二、2021年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2020年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   与去年相比无变化  ;公务用车购置费  0  万元,与2020年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   与去年相比无变化     。

三、2021年公务接待费预算  1  万元,与2020年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   2020年也是1万元,与去年相比无变化  。