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天津市宝坻区退役军人事务局2021年部门预算
来源:天津市宝坻区退役军人事务局 发布时间:2021-02-05 08:35
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          一、部门主要职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业。组织开展退役军人教育培训、协调扶持退役军人和随军家属就业创业。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导全区拥军优抚工作。发挥关爱退役军人协会作用,搭建区委区政府联系广大退役军人的桥梁和纽带。

二、部门机构设置情况

宝坻区退役军人事务局内设   2   个职能科室;下辖  5   个预算单位

宝坻区退役军人事务局本级

宝坻区退役军人服务中心

宝坻区光荣院

宝坻区烈士陵园管理所

宝坻区军队离休退休干部休养所

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算  15173  万元,与2020年预算相比增加  7835 万元。其中,本年收入合计  15387.03  万元,与2020年预算相比增加

   7750.7  万元,包括一般公共预算拨款收入  15173  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入 0   万元;上年结转结余  214.03  万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算  15387.03  万元,与2020年预算相比增加  7750.7 万元,其中:

一般公共服务支出科目支出  0.15  万元,主要用于 我局办公系统验收支出   

社会保障和就业支出  15199.18  万元,主要用于 我局各类服务对象支出及我局人员经费 ;

卫生健康支出  187.7 万元,主要用于 我局在职职工医疗保险、公务员医疗补助及1-6级残疾军人保险 ;

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算  183.17  万元,包括办公费12.9万元、印刷费 2 万元、水费 4.7 万元、电费 20 万元、邮电费 5.4 万元、取暖费 16 万元、物业管理费 1.1 万元、差旅费14.5  万元、维修费  4.5  万元、会议费  2.56  万元、培训费  3.96万元、公务接待 1 万元、工会经费14.45万元、福利费16.9万元、公务用车维护费 5 万元、其他交通费 3.2 万元、租赁费 19 万元、其他商品和服务支出 14.87 万元、委托业务费 3 万元、残保金  6.25万元、办公设备购置  4.6  万元、劳务费  2.1  万元。

(二)政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算    4.6    万元,其中:政府采购货物支出   4.6  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出   0 万元。

国有资产占用情况

截至2020年7月底,本部门各单位共有车辆     2   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车     辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车  1  辆、其他用车  1  辆,其他用车主要包括    光荣院优抚老人用车1辆       。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备  0 台(套)。

绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目  0  个,涉及预算金额  0  万元。

)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算项目支出情况表为空表。

天津市宝坻区退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排  6  万元,与2020年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   与去年相比无变化     。具体情况:

一、2021年因公出国(境)费预算  0   万元,与2020年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  与去年相比无变化      

二、2021年公务用车购置及运行费预算  5  万元,其中公务用车运行费  5  万元,与2020年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   与去年相比无变化    ;公务用车购置费  0  万元,与2020年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   与去年相比无变化     

三、2021年公务接待费预算  1  万元,与2020年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  与去年相比无变化