
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
一、财政拨款 | 980.0 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:专项资金管理部门安排的拨款 | 二、公共安全支出 | ||
二、事业收入 | 三、教育支出 | ||
三、上级补助收入 | 四、科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
五、经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
六、其他收入 | 4.0 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | |
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、国土海洋气象等支出 | 984.0 | ||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 984.0 | 本 年 支 出 合 计 | 984.0 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
八、上年结转和结余 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | |||
其他结转和结余 | |||
收 入 总 计 | 984.0 | 支 出 总 计 | 984.0 |