天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

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天津市宝坻区民政局2021年部门预算
来源:宝坻区民政局 发布时间:2021-02-05 15:26

一、部门主要职责

部门主要职责:贯彻落实党和国家、市、区关于民政工作的方针、政策和法律、法规,坚持依法行政,制定区年度和中长期民政事业发展计划。负责落实救灾救济政策、规章,核查上报灾情,核拨救灾救济款物;组织接收捐赠款物,组织指导灾区生产自救以及扶贫济困等社会救济和社会救助活动;加强社会救助,统筹城乡社会救助体系建设;推动完善城乡居民最低生活保障制度,负责推动社会福利社会化和各类社会福利机构规范管理标准的落实。参与基层政权建设,主管基层群众自治组织的建设。负责行政区划和区域勘界工作,拟定本区行政建制的撤并、划分的方案和申报。依法实施殡葬管理,推动殡葬改革并提供优质殡仪服务。依法做好全区结婚、离婚和收养登记工作;依法做好社会流浪乞讨人员的救助管理工作,承担本区社会治安综合治理工作的部分职能。拟定年度老龄工作计划并组织实施;宣传贯彻老年人合法权益的法律、法规。

二、部门机构设置情况

宝坻区民政局内设   5   个职能科室;下辖   3  个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算  19076.48  万元,与2020年预算相比减少  4232.65  万元。其中,本年收入合计  16147.68  万元,与2020年预算相比减少 6238.02 万元,包括一般公共预算拨款收入  15616万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、财政专户管理资金收入    0万元、事业收入   471.58 万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  60.1  万元;上年结转结余  2928.8  万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算  19076.48 万元,与2020年预算相比减少  4232.65万元,其中:

208社会保障和就业支出16143.68万元,主要用于民政局机关及事业单位人员经费、机构正常工作运转经费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出;社区物业专职人员经费、住房审核员经费、日间照料运营、社区服务群众办公及专项经费、居家养老服务补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、城乡低保、临时救助、精神病看护励金、困难群众节日慰问、无丧葬人员丧葬补助等支出;

210卫生健康支出58.93万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出和公务员医疗保险支出;

222粮油物资储备支出10万元,主要用于副食补贴发放支出;

229其他支出2863.87万元,主要是政府性基金安排的殡仪服务中心工程款、社区公益事业及服务群众专项等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算  283.73  万元,包括办公费 34.95 万元、办公设备购置5.5万元、印刷费  5.76  万元、手续费2.03万元、邮电费16.5万元、差旅费31.2万元、培训费2.4万元、公务招待费2万元、委托业务费2万元、工会会费24.4万元、福利费30.03万元、日常维修费12万、办公用房水电费84万元、办公用房取暖费8.7万元、其他费用21.18万元。

(二)政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算 6 万元,其中:政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 0   万元。

(三)国有资产占用情况

截至20207月底,本部门各单位共有车辆   21  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 19   辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  2  辆,其他用车主要包括  公车改革已被统一调配使用但未走完销账手续 、另一辆为殡仪馆日常用车    。单价50万元以上的通用设备  2  台(套),单价100万元以上的专用设备  3  台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目  0  个,涉及预算金额  0  万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.附件11为空表,  “本部门2021年项目支出表为空表”。


天津市宝坻区民政局汇总2021年一般公共预算三公经费支出情况说明

2021年一般公共预算三公经费安排  2  万元,与2020年预算相比增加  0.52  万元,主要原因是按人员人均匹配。具体情况:

一、2021年因公出国(境)费预算   0  万元,与2020年预算相比无变化,主要原因是本部门一般公共预算未安排此项经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2020年预算相比无变化,主要原因是本部门一般公共预算未安排此项经费。;公务用车购置费   0 万元,与2020年预算相比无变化,主要原因是本部门一般公共预算未安排此项经费。

三、2021年公务接待费预算  2  万元,与2020年预算相比增加  0.52  万元,主要原因是按人员人均匹配