
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和本市有关工业、工业信息化和信息化产业方面的法律法规和方针政策。组织协调减轻企业负担工作。
(二)负责拟定并组织实施全区工业经济和信息产业规划和年度计划。推进产业布局、产业产品结构调整优化升级,引导和扶持工业信息化产业发展。
(三)监测分析工业和信息化产业运行态势,协调解决全区工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。
(四)负责提出本区工业、信息产业规定资产投资规模和方向的建议,研究制定并发布工业投资导向。负责编报支持工业各专项资金的预算,会同有关部门提出专项资金使用计划和项目投资计划并组织推动与监督落实。
(五)负责对全区工业和信息化重点技术改造项目、新建项目、固定资产投资规模和方向实施监督管理;组织申报国家、市重点产业振兴、节能减排和企业技术改造、信息产业科技等政策性资金扶持项目。推进工业企业品牌战略。负责市级企业技术中心的申报工作,会同有关部门组织国家企业技术中心的申报和管理工作。
(六)组织协调发展装备制造业,会同有关部门推动全区智能制造发展,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引导重大技术装备的消化创新。
(七)拟定并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织实施工业节能监察工作。参与实施污染防治工作、推动本领域污染防治。参与实施工业节水工作。
(八)负责工业中小企业发展的宏观指导和综合协调。指导和推进工业中小企业、非国有经济产业结构、产品结构的调整。引导和扶持工业中小企业开展技术创新、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展极大企业的协作配套。
(九)会同有关部门拟定全区工业布局规划,引导工业聚集发展。参与有关部门组织工业旅游工作。组织协调各街镇、及开发区工业经济发展。
(十)会同有关部门组织推动工业和信息化产业招商引资工作。组织指导工业和信息化产业企业开拓市场,开展工业、信息产业的对外合作与交流。
(十一)组织推动全区通信基础设施建设工作,落实网络强区建设相关工作,推动宽带发展。指导协调相关部门制定通信管网、公共通信网、专用信息网的规划,并承担管理工作。
(十二)负责工业信息化工作。拟定并组织实施信息化与工业化融合和发展规划,推动工业数字化、网格化、智能化发展。指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作。
(十三)负责全区电力行政管理和电力需求侧管理,负责全区电力运行的平衡,参与研究提出能源政策和建议。
(十四)负责本领域安全生产管理,从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作。配合有关部门做好应对突发事件和自然灾害所需生产资料、救灾物资的生产工作。
(十五)负责指导工业园区产业发展规划和建设规划的落实。
(十六)负责全区盐业工作,负责管理全区食盐专营工作。
(十七)承担履行《禁止化学武器公约》的有关工作。
(十八)负责本领域人才队伍建设工作。
(十九)完成区委、区政府交办的其他工作。
(二十)与区有关部门职责分工
1.与区发展和改革委员会的有关职责分工。
区发展和改革委员会综合管理全区节能工作,负责全区综合资源利用、固定资产投资项目合理用能评估和审查等相关工作。区工业和信息化局负责本领域节能、资源综合利用工作。
2.与区市场监督管理局的有关职责分工。
(1)区工业和信息化局负责与食盐专营许可有关的检查。区市场监督管理局负责与食盐质量安全监督管理有关的检查和处罚。
(2)两部门应当各司其职,加强协作,相互配合,建立健全的协作配合制度,实现信息共享。两部门在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为,应当及时移交有权处理的 部门;有权处理的部门应当依法及时处理,并及时反馈处理结果。
二、机构设置情况
天津市宝坻区工业和信息化局内设6个职能科室;下辖0个预算单位。
纳入天津市宝坻区工业和信息化局2025年部门预算编制范围的预算单位包括:天津市宝坻区工业和信息化局。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津市宝坻区工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入693.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余3028.77万元;支出包括:科学技术支出693.43万元、社会保障和就业支出73.48万元、卫生健康支出33.8万元、资源勘探工业信息等支出999.65万元。天津市宝坻区工业和信息化局2025年收支总预算3722.2万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市宝坻区工业和信息化局2025年部门预算收入3722.2万元,与2024年预算相比增加1027.94万元,主要原因是特定目标结转项目增加。其中:上年结转结余3028.77万元,占81.37%;一般公共预算693.43万元,占18.63%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
天津市宝坻区工业和信息化局2025年支出预算3722.2万元,与2024年预算相比增加1027.94万元,主要原因是特定目标结转项目增加。其中:基本支出684.85万元,占18.4%;项目支出3037.35万元,占81.6%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
天津市宝坻区工业和信息化局2025年财政拨款收入预算3722.2万元,与2024年预算相比增加1027.94万元,主要原因是特定目标结转项目增加。收入包括:一般公共预算拨款收入693.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余3028.77万元。2025年财政拨款支出预算3722.2万元,与2024年预算相比增加1027.94万元,主要原因是特定目标结转项目增加。支出包括:科学技术支出693.43万元、社会保障和就业支出73.48万元、卫生健康支出33.8万元、资源勘探工业信息等支出999.65万元。
(一)总体情况。
天津市宝坻区工业和信息化局2025年一般公共预算支出3722.2万元,与2024年预算相比增加1027.94万元,主要原因是特定目标结转项目增加。
(二)具体情况。
1、“科学技术科目支出”2615.27万元,与2024年预算相比增加1206.62万元,主要原因是特定目标结转项目增加,其中:“技术研究与开发”2615.27万元,包括:“其他技术研究与开发支出” 2615.27万元,主要用于2024年第一批天津市制造业高质量发展专项资金、宝坻区支持企业通过融资租赁加快装备改造升级项目、2024年第三批天津市制造业高质量发展专项资金、2024年第三批天津市制造业高质量发展专项资金。
2、“社会保障和就业支出”73.48万元,与2024年预算相比增加2.23万元,主要原因是人员增加及变更保险基数,其中:“行政事业单位养老支出”64.9万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.27万元,主要用于人员缴纳养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”21.63万元,主要用于人员缴纳职业年金支出。
“退役安置”8.58万元,包括:“退役士兵安置”8.58万元。
3、“卫生健康支出”33.8万元,与2024年预算相比增加1.23万元,主要原因是人员增加及变更保险基数,其中:“行政事业单位医疗”33.8万元,包括:“行政单位医疗”28.39万元,主要用于缴纳基本医疗保险;“公务员医疗补助”5.41万元,主要用于缴纳医疗补助。
4、“资源勘探工业信息等支出”999.65万元,与2024年预算相比减少182.14万元,其中:“工业和信息产业”586.15万元,包括:“行政运行”586.15万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出。“支持中小企业发展和管理支出”413.5万元,包括:“中小企业发展专项”413.5万元,主要用于天津市中小企业发展专项资金、中央财政2024年中小企业发展专项资金。
天津市宝坻区工业和信息化局一般公共预算基本支出684.85万元,与2024年预算相比减少5.86万元,主要原因是厉行节约,压减开支。其中:人员经费619.77万元,主要包括:基本工资94.04万元、津贴补贴124.04万元、奖金69.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.27万元、职业年金缴费21.63万元、职工基本医疗保险缴费28.39万元、公务员医疗补助缴费5.41万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金136.22万元、其他工资福利支出8.5万元、离休费40.32万元、退休费33.03万元、生活补助6.69万元、其他对个人和家庭的补助8.68万元。公用经费65.08万元,主要包括:办公费8万元、邮电费0.2万元、差旅费10万元、维修(护)费2万元、公务接待费0.8万元、委托业务费6.64万元、工会经费6.65万元、福利费10.5万元、其他交通费用18.65万元、其他商品和服务支出1.64万元。
2025年一般公共预算“三公”经费安排0.8万元,与2024年预算相比减少0万元,主要原因是与上年预算保持一致。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2025年公务接待费预算0.8万元,与2024年预算相比减少0万元,主要原因是与上年预算保持一致。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年天津市宝坻区工业和信息化局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年天津市宝坻区工业和信息化局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本单位2025年天津市宝坻区工业和信息化局1家行政单位的机关运行经费预算65.08万元,包括办公费8万元、邮电费0.2万元、差旅费10万元、维修(护)费2万元、公务接待费0.8万元、委托业务费6.64万元、工会经费6.65万元、福利费10.5万元、其他交通费用18.65万元、其他商品和服务支出1.64万元。
(二)政府采购情况。
本单位2025年安排政府采购预算1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:复印纸采购1万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个,涉及预算金额3037.35万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。